南华县融媒体中心2026年预算公开目录
第一部分 南华县融媒体中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 南华县融媒体中心2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、2026年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、2026年部门项目支出绩效目标表
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目支出中期规划预算表
南华县融媒体中心2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
南华县融媒体中心成立于2019年3月,根据南发改〔2019〕6号文件规定,本部门主要职责是:
1.负责宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向,坚持正面宣传、团结、稳定、鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持;
2.围绕县委、县政府中心工作,积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作,落实全县新闻宣传报道计划,完成上级下达的各项对内对外宣传和创优任务;
3.负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;
4.协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全;
5.推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展;
6.完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置情况
我单位共设置6个内设机构,办公室、总编室、全媒体新闻中心、安全播出部、专题广告部、技术部。所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.2026年主要工作任务:开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作;
2.2026年主要工作任务及目标是围绕县委、县政府中心工作,积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作,落实全县新闻宣传报道计划,完成上级下达的各项对内对外宣传和创优任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制23人,其中:行政编制 0人,工勤人员编制3人,事业编制20人。在职实有23人,其中:财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 9人,其中: 离休 0人,退休 9人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆(应说明超编原因)。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3938107.29元,其中:一般公共预算3938107.29元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。与上年对比增加345456.73元,增加了9.62%,主要原因是在职职工增加3名,支付的工资总额增加,导致部门财务总收入增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3938107.29元,其中:本年收入3938107.29元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3938107.29元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加345456.73元,增加了9.62%,主要原因是在职职工增加3名,支付的工资总额增加,导致部门财务总收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3938107.29元。财政拨款安排支出 3938107.29元,其中:基本支出3938107.29元,与上年对比增加345456.73元,增加了9.62%,主要原因是在职职工增加3名,支付的工资总额增加,导致部门财务总收入增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于
1.2070801 文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行:2714462.59元,主要用于人员工资发放及公用经费支出;
2.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休:198388.2元,主要用于发放退休人员工资财政补贴部分;
3.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:384124.32元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出;
4.2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:123559.8元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5.2080801 抚恤-死亡抚恤:32994元,主要用于发放遗嘱人员的补助。
6.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:134026.98元,主要用于事业单位医疗支出;
7.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:104113.2元,主要用于公务员医疗补助;
8.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:9920元,主要用于其他人员医疗支出;
9.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:236518.2元,主要用于住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出3938107.29元,其中:30101 基本工资:1010268元,30102 津贴补贴:65880元,30107 绩效工资:1290837元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:384124.32元,30110 职工基本医疗保险缴费:134026.98元,30111 公务员医疗补助缴费:104113.2元,30112 其他社会保障缴费:35720.79元,30113 住房公积金:236518.2元,30199 其他工资福利支出:129600元,30231公务用车运行维护费10000元,30211差旅费40000元,30217公务接待费15000元,30228工会经费33000元,30201 办公费27400元,30299 其他商品和服务支出5400元,30302退休费192988.2元,30305 生活补助:32994元,30109 职业年金缴费123559.8元,30107 绩效工资39180元,30305 生活补助27496.8元。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元,较上年减少10000元,下降28.57%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
南华县融媒体中心2026年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
南华县融媒体中心2026年公务接待费预算为15000元,较上年减少10000元,下降28.57%,主要原因是:国内公务接待批次为20次,共计接待120人次,与上年相比减少12次,人数减少120人。
(三)公务用车购置及运行维护费
南华县融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为10000元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减;公务用车运行维护费10000元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县融媒体中心为公益一类事业单位,无机关运行经费;2026年公用经费安排125400元,与上年对比增加3000元,主要是由于退休人员增加9人,退休人员公用经费增加3000元。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
南华县融媒体中心2026年委托业务费安排0元,与上年对比无增减变化。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,南华县融媒体中心资产总额2067065.33元,其中,流动资产99532.86元,固定资产1889863.04元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产77669.43元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少5099307.93元,其中固定资产减少4464649.48元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值1176908.73元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。
滇公网安备53232402000313号