目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队是参照公务员法管理的事业单位,主要职责是:贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范,受南华县交通运输局委托,具体负责实施公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制;负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责;负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理;负责权限范围内安全生产监督管理工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:综合办、违章处理室、执法一中队、执法二中队、执法三中队。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为楚雄州交通运输局的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员15人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,南华大队在上级部门的正确领导下,深入贯彻习近平法治思想,紧紧围绕交通运输行政执法质量效能提升目标,以“强基础、严执法、保安全、优作风”为主线,扎实推进各项执法工作,有效维护了辖区交通运输市场秩序。主要做了以下工作:(一)强基础,筑牢执法工作根基;(二)严执法,规范市场运营秩序;(三)保安全,防范化解重大风险;(四)优作风,树立执法队伍形象。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
说明:本单位2025年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队2025年度收入合计3166792.22元。其中:财政拨款收入3066792.22元,占总收入的96.84%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入100000.00元,占总收入的3.16%。
与上年相比,收入合计增加411156.98元,增长14.92%。其中:财政拨款收入增加431156.98元,增长16.36%,主要原因是(1)职工工资晋级晋档,工资福利费用增加;(2)楚雄州财政局拨入交通运输执法工作经费增加。其他收入减少20000.00元,下降16.67%,主要原因是南华县财政局拨入办公办案经费减少。
二、支出决算情况说明
楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队2025年度支出合计3140422.40元。其中:基本支出2986007.22元,占总支出的95.08%;项目支出154415.18元,占总支出的4.92%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出0.00元。
与上年相比,支出合计增加364495.30元,增长13.13%。其中:基本支出增加350371.98元,增长13.29%,主要原因是职工工资晋级晋档,工资福利费用支出增加。项目支出增加14123.32元,增长10.07%,主要原因是楚雄州财政局交通运输执法工作经费支出增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队机构正常运转的日常支出2986007.22元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2673574.90元,占基本支出的89.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费312432.32元,占基本支出的10.46%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出154415.18元。其中:基本建设类项目支出80785.00元。
安可设备购置项目经费48300.00元,主要用于购置单位安可电脑48300.00元。
楚雄州财政局交通运输执法专项工作经费32485.00元,主要用于购置办公设备10280.00元、支出办公费13000.00元、差旅费7405.00元。
2025年南华县财政局办公办案工作经费40569.92元,主要用于购置办公设备34780.00元、支出劳务费5640.92元、支出办公费149.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队2025年度一般公共预算财政拨款支出3066792.22元,占本年支出合计的97.66%。与上年相比增加431156.98元,增长16.36%,完成年初预算的104.31%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出385985.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%,完成年初预算的101.51%。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出246394.88元、单位退休职工社保统筹外工资支出127435.80元、遗属人员生活补助支出8555.22元、退休公用经费支出3600.00元;造成预决算差异的主要原因是单位职工工资晋级晋档,基本养老保险缴费基数提高。
9.卫生健康(类)支出152377.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%,完成年初预算的103.98%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费82185.44元、公务员医疗补助缴费64774.22元、职工大病补充保险费缴费支出5418.00元;造成预决算差异的主要原因是单位职工工资晋级晋档,基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费基数提高。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出2283337.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.45%,完成年初预算的103.17%。主要用于保障单位正常运转的日常支出,在职职工工资等人员经费支出1985025.34元,办公费、差旅费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等公用经费支出298312.32元;造成预决算差异的主要原因是单位职工工资晋级晋档,人员经费支出增加。
14.资源勘探工业信息等(类)支出48300.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%,完成年初预算的100%。主要用于购置安可设备。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出196791.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%,完成年初预算的98.31%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出196791.00元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为27250.00元,决算为27107.51元,完成年初预算的99.48%;支出决算较上年增加1768.15元,增长6.98%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元,决算为24971.51元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.12%,完成年初预算的99.89%;公务接待费支出年初预算为2250.00元,决算为2136.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.88%,完成年初预算的94.93%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加1870.15元,增长8.10%;公务接待费支出决算较上年减少102.00元,下降4.56%;具体是国内接待费支出决算2136.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少102.00元,下降4.56%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27250.00元,支出决算为27107.51元,完成年初预算的99.48%,支出决算较上年增加1768.15元,增长6.98%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元,决算为24971.51元,完成年初预算的99.89%;公务接待费支出年初预算为2250.00元,决算为2136.00元,完成年初预算的94.93%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格贯彻执行中央八项规定,厉行节约,压缩了公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加1870.15元,增长8.10%;公务接待费支出决算减少102.00元,下降4.56%,具体是国内接待费支出决算2136.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少102.00元,下降4.56%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务用车老旧,运行维护费用增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展法律法规赋予的行政执法、道路运输企业安全生产监督检查、路政巡查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次21人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级主管部门到单位开展监督检查等相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队2025年机关运行经费支出312432.32元,比上年增加50155.96元,增长19.12%,主要原因是单位购置办公设备及新招录职工制服。单位机关运行经费主要用于支出办公费13113.90元、劳务费22646.00元、电信服务费20370.00元、差旅费10224.00元、公务用车运行维护费24971.51元等相关费用。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队资产总额2292443.77元,其中,流动资产151899.80元,固定资产173870.97元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1966673.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1978286.81元,其中固定资产减少76943.92元,无形资产增加1966670.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额16860.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出16860.00元。授予中小企业合同金额11000.00元,其中:授予小微企业合同金额11000.00元。
四、单位绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
我部门为楚雄州交通运输局所属单位,无2025年度部门整体支出绩效自评情况,故为空表。
(二)部门整体支出绩效自评表
我部门为楚雄州交通运输局所属单位,无2025年度部门整体支出绩效自评表,故为空表。
(三)项目支出绩效自评表
2025年度项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
滇公网安备53232402000313号