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索  引  号:nhxsqz/2026-00001 公开范围:公开 发布机关:南华县沙桥镇 著录日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:南华县沙桥镇人民政府2026年预算公开 生效日期:

南华县沙桥镇人民政府2026年预算公开



南华县沙桥镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 南华县沙桥镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县沙桥镇人民政府2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、2026年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

南华县沙桥镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》(南字〔2011〕70号)精神,沙桥镇主要职能职责是:

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为农民 提供更多的公共服务,促进社会事业发展。综合发挥人民调 解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村自治,推动农村建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(退役军人服务站)、平安法治办公室。

所属单位3个(非独立核算、独立批复单位),分别是:

1.党群服务中心(新时代文明实践所)

2.综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站)

3.农业农村发展服务中心

(三)重点工作概述

今年政府工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,坚决执行中央、省委、州委及县委经济工作会议部署,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,锚定高质量发展首要任务,坚持稳中求进工作总基调,更好统筹发展和安全。紧扣“3815”战略发展目标,扛起“努力走在滇中地区前列”使命任务,纵深推进“三个大抓”,聚力发展“三大经济”,抓实稳就业、稳企业、稳市场、稳预期工作,推动经济运行稳步回升向好,持续增进民生福祉,维护社会大局和谐稳定,奋力实现“十五五”发展良好开局。

2026年经济社会发展主要预期目标为:地区生产总值增长4%左右;固定资产投资增长20%左右;产业投资占比保持在65%以上;规模以上工业增加值增长7%;社会消费品零售总额降幅收窄;居民人均可支配收入增长快于经济增长,单位生产总值能耗完成县下达目标任务。

实现上述目标,要重点抓好以下工作:

(一)抓实创新驱动赋能,激活产业发展“强引擎”。培优传统主导产业,筑牢发展根基。打造2个千亩连片萝卜标准化种植示范样板,新品种萝卜推广4000亩、玉米制种400亩、辣椒种植500亩,提升良种供应能力;抓实烟叶土壤保育和有机肥替代化肥工作,分片区打造云特高端卷烟品牌原料工场,力争烟叶均价重回全县第一,因地制宜推广烟后套种青贮玉米、萝卜、南瓜、豆类等作物,实现“一地多收、提质增效”。搭建科创融合平台,强化科技赋能。深化与省农科院战略合作,优化“科研+基地+企业”协同创新体系,扶持现有萝卜加工企业升级萝卜片、萝卜酱等精深加工生产线,力争农产品深加工产值占比提升至10%以上,新建冷链仓储点2~3个;以小河冲村为核心,辐射打造5个规模化林下养殖片区,在7个村建成林菜村级示范基地,2026年林菜种植面积达1500亩,配套完善采收、加工、仓储设施建设。培育特色新兴业态,激活产业活力。扩建火草种植基地至50亩以上,开展彝绣技能提升培训6期,覆盖600余人次,推行“传承人+骨干绣娘”师徒制,培育非遗后备力量3-5名,组建彝绣专业合作社2-3家,新增2个彝绣加工点;打造500亩规模化菌菇种植区、200亩仿野生菌菇种植区,配套建设标准化分拣中心、共享冷库及野生菌保护监测点,实现菌产业“规模化种植+高端化培育”双轨发展。

(二)深化文旅融合提质,擦亮沙桥旅居“新招牌”。打造精品文旅线路,做强融合品牌。串联红色遗址、田园景观与民俗体验点,打造“红绿融合”主题旅游线路,结合萝卜、野生菌基地制作专属宣传物料,2026年力争新增游客1万人次、运营收入突破30000000.00元;持续举办萝卜文化艺术节,打造“采摘+观光+体验”农旅精品线路,升级凤山湖田园观光项目,全年吸引游客超1.5万人次;升级凤山湖彝绣主题文旅综合体,增设火草纺织体验区、彝绣技艺展演台,推动产业与文旅深度融合。提速旅居项目建设,打造特色标杆。加快龙箐梁子森林旅居、静澜居高端民宿项目建设,确保2026年上半年建成投用;6月底前完成凤山湖凤鸣湖舍旅居小院建设并运营,年底前启动其余2个旅居点位规划建设,打造凤山湖特色民宿集群,实现“引流+留客”双向突破。完善文旅配套服务,提升服务品质。开发沙桥大饼、腐乳、酱菜等特色产品,组建由乡贤、退伍军人组成的红色旅游志愿讲解队伍;完善停车场、标识标牌、旅游厕所等基础设施,打造“三节两会”特色文旅活动品牌;开发红色教育与农耕体验研学专线,依托新媒体平台开展区域文旅资源联合推广,培育旅游消费新模式。

(三)聚力项目攻坚突破,夯实高质量发展“硬支撑”。攻坚重点项目建设,提速落地见效。全力推进沙桥烟叶收购站迁建项目,保质保量完成办公生活用房、收购联合工房等主体工程;完成索厂新华片区以工代赈项目、沙桥村民族团结示范村项目建设,启动2025年农综改项目;完成4个以工代赈、2026年度沪滇协作等重点项目编报与申报,推动项目获批落地;成功申报省市级及以上项目不少于3个。强化全要素保障,破解发展瓶颈。建立项目用地、用水、用电、用工需求清单台账,精准向上争取涉农、文旅、生态等领域项目资金,争取各类扶持资金40000000.00元以上;统筹解决项目用地报批、电力改迁、管线铺设等难题;盘活集镇闲置厂房、农村闲置土地及村集体闲置用房,优先保障主导产业和民生项目用地需求,确保项目建设无障碍推进。健全全周期管理,严把质量关口。实行“一个项目、一个专班、一抓到底”工作机制,建立项目储备、推进、竣工、运维全周期台账,开展常态化督查调度和进度通报;严格落实项目招投标、施工监理、竣工验收等制度,严把工程质量和安全生产关,开展项目建成后成效评估,形成“谋划一批、储备一批、建设一批、投产一批”的良性循环。

(四)精准开展招商引资,激活镇域经济“新动能”。聚焦产业链招商,靶向招大引强。紧扣高原特色农业、农产品深加工、文旅康养、林下经济四大主导产业,紧盯产业链上下游优质企业,重点招引萝卜精深加工、彝绣文创开发、林下菌菇培育、生态旅居民宿类项目,推动产业链延链补链强链。创新招商方式,拓宽招商渠道。推行“以商招商、乡情招商、平台招商”模式,发挥本土龙头企业、专业合作社纽带作用,深挖乡贤资源,吸引沙桥籍在外人才返乡创业;借力南华县招商推介平台,积极参加省州各类招商展会,全方位推介沙桥萝卜、彝绣、野生菌等特色资源;搭建线上招商平台,通过短视频、云端洽谈、线上签约等形式,开展精准高效招商。优化营商环境,保障项目落地。全面落实省州县农业产业招商优惠政策,为落地企业提供“一站式代办、全流程跟踪”服务,协助办理项目备案、资质认证等手续;建立招商企业包保责任制,常态化开展企业走访,及时解决企业用工、融资、政策兑现等实际问题;盘活闲置资产,降低企业落地成本,打造“亲商、安商、富商”的一流营商环境,提升项目签约转化率和资金到位率,力争2026年签约优质项目5个以上。

(五)推进镇村协调发展,按下全域提升“快进键”。优化镇村规划布局,完善功能配套。以“两区一带”为发展定位,高标准完善19个行政村发展规划;全面实施“五件小而美”惠民实事,实现19个村委会各村民小组停车场全覆盖,规划新增3个村级充电站,全面摸排并补齐水、电、网等基础设施短板,推动镇村基础设施互联互通。深化人居环境整治,打造和美乡村。持续开展村庄清洁行动,重点整治乱堆乱放、乱搭乱建等问题,加快推进户厕改造资金兑付,扩大村庄绿化美化面积;完善集镇雨污分流及污水处理设施,全面推行农村生活垃圾治理“12345”工作法,打造19个各具特色的人居环境提升点,构建“点上出彩、线上美丽、面上整洁”的乡村风貌。促进要素双向流动,增强内生动力。通过“项目合作、技术顾问”等柔性引才模式,引进农产品深加工、文旅规划等领域专家团队不少于4人次;深化“乡情引才”战略,吸引5名以上乡贤、高校毕业生返乡创业;实施“头雁”培育工程,新增培育县级种养能手、技能人才1-2名,提升技能培训后就业转化率,壮大村级集体经济。

(六)聚焦群众民生需求,答好惠民利民“民生卷”。加大民生项目投入,补齐民生短板。实施沙桥中心完小教师周转宿舍项目,总投资11000000.00元,切实改善乡村教师住宿条件;加强村医业务技能培训,提升村级医疗服务能力,确保2026年城乡居民医保参保率稳定在95%以上、养老保险参保率达100%;做好特殊困难老年人关爱服务,常态化开展“送戏下乡”“非遗进校园”等群众性文化活动,丰富群众精神文化生活。健全民生服务网络,强化精准保障。组建镇村两级常态化走访队伍,每季度开展集中走访,为高龄独居老人、困境儿童建立“一人一档”关爱台账,动态更新需求与帮扶记录;建立民生需求快速响应机制,分类解决老人照料、儿童监护等问题,联动村儿童之家、“一老一小”服务驿站开展特色关爱活动;规范发放残疾人“两项补贴”,做到应保尽保、不漏一户。畅通民意诉求渠道,提升服务效能。依托833个微网格实现群众诉求收集全覆盖,拓宽线上线下信访渠道,规范信访事项登记、分流、办理全流程闭环管理;每月开展信访隐患排查,建立预警台账,从源头化解矛盾;每季度开展群众满意度测评,定期开展诉求办理“回头看”,公布监督渠道,倒逼服务效能提升,切实解决群众急难愁盼问题。

(七)锚定生态保护红线,擘画湖光山色“靓景致”。严守生态保护红线,筑牢生态屏障。严格落实河长制、林长制,增加龙川江流域巡河频次,精准排查整治污染隐患,完善污水处理厂配套设施,确保尾水达标排放;定期开展水利设施清淤疏浚,严守89279亩耕地红线,扎实推进耕地流出、卫片执法图斑整改,建立耕地撂荒长效监管机制,统筹做好山林抚育与生物多样性保护工作。推动农业绿色转型,发展生态农业。严格落实农业面源污染负面清单,持续推进化肥农药减量增效,稳步推广生态循环农业模式;大力发展烟后套种、晚秋种植,力争种植面积突破1万亩,提升土地集约利用效率;重点培育绿色食品、有机农产品品牌,强化农产品全流程质量安全管控,推动农业向绿色化、优质化转型。盘活生态资源价值,实现生态惠民。以龙箐梁子为核心,规划建设100亩菌文旅融合示范区,开发“森林寻菌”“菌菇烹饪体验”等特色项目;新增2-3家特色“林家乐”,依托稻鱼种养田块打造田园综合体,推动生态资源向旅游产品、富民产业转化,实现“生态美、产业兴、百姓富”的有机统一。

(八)筑牢安全稳定防线,织密平安和谐“防护网”。深化基层“三治融合”,提升治理效能。以微网格为核心抓手,畅通党群干群沟通渠道;常态化开展法治宣传和德治教化,推进“法治小故事、家风好传承”等基层治理举措,定期组织执法人员开展法治培训,规范执法行为;健全矛盾纠纷多元化解机制,及时化解邻里、民生类矛盾纠纷,从源头减少矛盾隐患。抓实安全风险防控,守住安全底线。每半年开展1次食品药品“两个责任”专项督导,严格落实农村自办宴席报备制度,实现重点主体监管全覆盖;聚焦非煤矿山、道路交通、消防安全等重点领域,开展安全隐患拉网式排查,建立问题、整改、销号“三本台账”,实行闭环管理;全年开展安全生产专题培训不少于5次、应急实战演练不少于2次,全面提升应急处置能力。建设平安沙桥阵地,守护群众安宁。组建常态化治安巡防队伍,实现重点路段、重点区域、重点时段巡防全覆盖;健全派出所、司法所、平安法治办等多部门联动处置机制,严厉打击盗窃、电信诈骗等违法犯罪行为,保持高压震慑态势;常态化开展社会治安隐患排查整治,坚决守住命案防控底线,力争连续10年无命案,持续提升群众安全感、获得感和幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中:财政全额供给单位8个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个;参公单位0个;事业单位3个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制91人,其中:行政编制38人,工勤人员编制0人,事业编制53人。在职实有82人,其中: 财政全额保障82人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 47人,其中: 离休 0人,退休 47人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21956233.86元,其中:一般公共预算21956233.86元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加766455.38元,主要原因分析:单位退休人员增加,人员变动导致人员类工资调整,单位基本支出预算增加,符合条件的农村老党员人数增加,相关生活补助预算增加。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21956233.86元,其中:本年收入21956233.86元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款21956233.86元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加766455.38元,主要原因分析:单位退休人员增加,人员变动导致人员类工资调整,单位基本支出预算增加,符合条件的农村老党员人数增加,相关生活补助预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21956233.86元。财政拨款安排支出 21956233.86元,

其中:基本支出21041733.86元,与上年对比增加773235.38元,主要原因分析:单位退休人员增加,人员变动导致人员类工资调整,单位基本支出预算增加,符合条件的农村老党员人数增加,相关生活补助预算增加;项目支出914500.00元,与上年对比减少6780.00元,主要原因分析:符合条件的农村老党员人数减少,人大代表减少,相关项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010108 代表工作:39000.00元,主要用于开展人大代表履职活动、培训支出;

2.2010205 委员视察:9900.00元,主要用于政协委员视察及活动开支;

3.2010301 行政运行:4885410.63元,主要用于政府在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(电费、会议费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等);

4.2010302 一般行政管理事务:45600.00元,主要用于发放农村老党员定期生活补助;

5.2013101 行政运行:379724.31元,主要用于党委在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出;

6.2030607 民兵:30000.00元,主要用于乡镇武装工作支出;

7.2080150 事业运行:1030650.58元,主要用于党群服务中心在职人员,基本工资、津贴补贴、奖金支出;

8.2080501 行政单位离退休633794.40元,主要用于行政单位退休人员经费支出;

9.2080502 事业单位离退休371858.40元,主要用于事业单位退休人员经费支出;

10.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1460086.56元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出;

11.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出341338.96元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;

12.2080801 死亡抚恤180981.00元,主要用于单位遗属人员生活补助支出;

13.2101101 行政单位医疗184809.52元,主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出;

14.2101102 事业单位医疗329094.02元,主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出;

15.2101103 公务员医疗补助431260.77元,主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出;

16.2101199 其他行政事业单位医疗支出41280.00元,主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险缴费支出;

17.2130104 事业运行5072024.51元,主要用于农业农村发展服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出;

18.2130705 对村民委员会和村党支部的补助5479607.60元,主要用于村委会和村民小组人员补助、工作经费支出;

19.2210201 住房公积金1009812.60元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

基本支出21041733.86元,其中:30101 基本工资3890340.00元,30102 津贴补贴2249292.00元,30103 奖金970275.00元,30107 绩效工资3044298.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费1460086.56元,30109 职业年金缴费341338.96元,30110 职工基本医疗保险缴费513903.54元,30111 公务员医疗补助缴费431260.77元,30112 其他社会保障缴费120785.03元,30113 住房公积金1009812.60元,30201 办公费166500.00元,30215 会议费85000.00元,30216 培训费60000.00元,30217 公务接待费40000.00元,30226 劳务费204600.00元,30228 工会经费180000.00元,30231 公务用车运行维护费120000.00元,30239 其他交通费用285600.00元,30302 退休费978052.80元,30305 生活补助3418588.60元,31002 办公设备购置20000.00元,30399其他对个人和家庭的补助1452000.00元。

项目支出914500.00元,其中:30201 办公费821540.00元,30215 会议费38360.00元,30216 培训费9000.00元,30305 生活补助45600.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额105000.00元,其中:政府采购货物预算105000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县沙桥镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160000.00元,较上年减少20000.00元,下降11.11%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

南华县沙桥镇人民政府2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变化。

(二)公务接待费

南华县沙桥镇人民政府2025年公务接待费预算为40000.00元,较上年减少20000.00元,下降33.33%,国内公务接待批次为70次,共计接待500人次。

增减变化原因:根据基层减负、过“紧日子”相关要求,相关接待费用支出逐年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

南华县沙桥镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元,较上年减少0元,下降0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费120000.00元,较上年减少0元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)村委会工作经费570000.00元

绩效目标:保障沙桥镇19个村委会正常办公运转开支。此项目工作经费测算标准为30000.00元/年/个,项目资金来源为财政拨款,主要用于村委会必要的日常办公开支,如:办公费、报刊费、电话费、水电费、农村老党员培训费等村级所有公用支出,确保村委会日常工作正常运转。

(二)村民小组工作经费220000.00元

绩效目标:保障沙桥镇220个村民小组正常办公运转支出。此项目工作经费测算标准为1000.00元/年/个,项目资金来源为财政拨款,主要用于村民小组必要的日常办公开支,确保村民小组正常运转,基层工作能正常开展。

(三)县政协委员视察经费9900.00元

绩效目标:根据《政协章程》,保障9名政协委员视察及活动开支。此项目工作经费测算标准为1100.00元/年/人,项目资金来源为财政拨款,主要用于政协委员视察及活动开支,确保政协委员正常履职,提升履职能力。

(四)农村老党员定期生活补助经费45600.00元

绩效目标:主要依据南办字〔2013〕46号,保障152名65岁以上及30名80岁以上农村老党员享受生活补助。此项目工作经费测算标准为65岁以上每月20元及80岁以上每月40元,项目资金来源为财政拨款,主要用于发放农村老党员定期生活补助,保障农村老党员生活。

(五)乡镇武装工作经费30000.00元

绩效目标:保障2024年乡镇武装工作顺利推进,为国防建设添砖加瓦。此项目工作经费测算标准为每个乡镇每年30000.00元,项目资金来源为财政拨款,主要用于沙桥镇武装建设工作正常运转,顺利开展武装各项工作,完成工作任务。

(六)人大代表工作经费39000.00元

绩效目标:保障沙桥镇26名人大代表履行代表职务,提升人大代表履职水平。此项目工作经费测算标准为1500元/人/年,项目资金来源为财政拨款,主要用于开展人大代表履职活动、培训支出,确保人大代表正常履职。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县沙桥镇人民政府2026年机关运行经费安排758500.00元,与上年对比减少9500.00元,主要原因分析:按照落实过“紧日子”要求,我单位在职人数83人比上年减少一人,经费标准调整为9500元/人,且2026年机关运行经费中调整出30000.00元作为乡镇武装工作经费。主要用于政府日常运转支出。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

南华县沙桥镇人民政府2026年委托业务费安排0元,与上年对比无变化。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,南华县沙桥镇人民政府资产总额178788024.90元,其中,流动资产7938858.03元,固定资产3867237.69元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产166981929.18元。与上年相比,本年资产总额增加4575571.23元,其中固定资产减少191739.34元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。



附件【南华县沙桥镇人民政府2026年部门预算表.xlsx
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